区安监局

索 引 号:60000001705/2016-00716 信息类别:区安全生产监督管理局 发布机构:三水区安监局 发文日期:2016-08-03 00:00 文  号: 主 题 词:

三水区安全生产监督管理局2014年部门决算说明

三水区安全生产监督管理局2014年部门决算说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责及部门决算单位构成

一)三水区安全生产监督管理局主要职能

根据区政府职责调整,区安全生产监督管理局主要职责是安全生产综合监督管理职责,具体内容如下:

1、监督检查、指导、协调人民政府有关部门和各镇(街道)人民政府(办事处)的安全生产工作;组织全区安全生产大检查和专项督查;依法组织、协调重大事故调查处理和办理结案工作,并监督事故查处的落实情况;组织指导全区安全生产行政执法工作;承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

2、依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督有关部门安全生产工作;分析、预测全区安全生产中长期趋势;制定全区安全生产发展规划和目标;定期分析和预测全区安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3、依法行使全区安全生产监察职权;依法监督工商企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及安全生产条件、有关设备、劳动防护用品的安全生产管理;对不具备安全生产条件的企业依法进行查处。

4、负责发布全区安全生产信息、综合管理生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作;组织、指挥和协调全区工矿商贸安全生产应急救援工作;负责综合监督管理危险化学品安全生产、经营、储存等工作;负责烟花爆竹经营安全生产监督管理工作;依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况;依法监督重大危险源监控、重大事故隐患整改工作。

5、指导、协调全区安全生产检测检验工作;监督管理安全生产社会中介机构;组织实施注册安全主任制度和注册安全工程师执业资格制度,监督和指导注册安全主任和注册安全工程师执业资格考试和注册工作。

6、组织、指导安全生产宣传教育工作,负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,依法组织、指导和监督特种作业人员(不含特种设备作业人员)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位培训工作;组织、指导全区安全生产责任制的考核、考评工作。

7、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二)、单位构成

三水区安全生产监督管理局设行政单位1个。

二、2014年度取得的主要成效 

1、确保了全市安生产事故形势平稳好转; 

2、全民安全生产意识有了质的提高; 

3、一大批安全生产隐患得到根本性的整治。

 

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度公共预算财政拨款收入949.14万元,支出985.20万元,年末结余0.66万元(其中:专项结余0万元)。

二、2014年度政府性基金财政预算拨款收入0万元,支出5.42万元,年末结余0万元。

三、2014年缴入区级财政专户0万元,2014年核拨财政专户管理资金收入0万元。

四、2014年“三公”经费情况支出33.36万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置18万元,公务用车运行维护费10.78万元,公务接待费4.58万元。

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2014年收入支出决算总表(按经济分类)

 

 

 

 

 

 

编制单位:佛山市三水区安全生产监督管理局

2014年度

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

 

2

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

9,491,380.04

一、基本支出

35

5,980,931.40

  其中:政府性基金

2

0.00

    人员经费

36

4,668,822.96

二、上级补助收入

3

0.00

    日常公用经费

37

1,312,108.44

三、事业收入

4

0.00

二、项目支出

38

3,925,263.53

四、经营收入

5

0.00

    基本建设类项目

39

54,244.87

五、附属单位上缴收入

6

0.00

    行政事业类项目

40

3,871,018.66

六、其他收入

7

0.00

三、上缴上级支出

41

0.00

 

8

 

四、经营支出

42

0.00

 

9

 

五、对附属单位补助支出

43

0.00

 

10

 

 

44

 

 

11

 

支出经济分类

45

 

12

 

基本支出和项目支出合计

46

9,906,194.93

 

13

 

  工资福利支出

47

3,817,768.36

 

14

 

  商品和服务支出

48

4,810,917.80

 

15

 

  对个人和家庭的补助

49

851,054.60

 

16

 

  对企事业单位的补贴

50

0.00

 

17

 

  赠与

51

0.00

 

18

 

  债务利息支出

52

0.00

 

19

 

  基本建设支出

53

0.00

 

20

 

  其他资本性支出

54

426,454.17

 

21

 

  贷款转贷及产权参股

55

0.00

 

22

 

  其他支出

56

0.00

 

23

 

 

57

 

本年收入合计

24

9,491,380.04

本年支出合计

58

9,906,194.93

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

26

421,425.00

      交纳所得税

60

0.00

      基本支出结转

27

7,180.13

      提取职工福利基金

61

0.00

      项目支出结转和结余

28

414,244.87

      转入事业基金

62

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

63

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

64

6,610.11

 

31

 

      基本支出结转

65

6,610.11

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

0.00

 

33

 

      经营结余

67

0.00

总计

34

9,912,805.04

总计

68

9,912,805.04

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